Budżet na rok 2009

  • Wydrukuj
  • Email
  • Budżet na rok 2009. Tresc dokumentuUchwała Nr XXX/344/09 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 25 marca 2009 r.w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d i pkt. 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:§ 1 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł. Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na : 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł 2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 72. Ustala się : 1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 1 597 590 zł. 3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji : 1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11 2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.§ 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi w § 6.§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.§ 5 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.§ 6 1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.§ 7 1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym : 1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł 2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 700 zł§ 8 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na : 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł 2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł 3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł§ 9 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie : 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł 2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach 4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STANISŁAW KŁOPOTw sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d i pkt. 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:§ 1 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł. Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na : 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł 2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 72. Ustala się : 1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 1 597 590 zł. 3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji : 1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11 2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.§ 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi w § 6.§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.§ 5 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.§ 6 1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.§ 7 1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym : 1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł 2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 700 zł§ 8 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na : 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł 2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł 3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł§ 9 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie : 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł 2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach 4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STANISŁAW KŁOPOTw sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d i pkt. 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:§ 1 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł. Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na : 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł 2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 72. Ustala się : 1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 1 597 590 zł. 3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji : 1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11 2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.§ 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi w § 6.§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.§ 5 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.§ 6 1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.§ 7 1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym : 1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł 2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 700 zł§ 8 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na : 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł 2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł 3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł§ 9 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie : 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł 2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach 4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STANISŁAW KŁOPOTNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d i pkt. 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:§ 1 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł. Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na : 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł 2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 72. Ustala się : 1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 1 597 590 zł. 3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji : 1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11 2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.§ 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi w § 6.§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.§ 5 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.§ 6 1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.§ 7 1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym : 1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł 2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 700 zł§ 8 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na : 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł 2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł 3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł§ 9 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie : 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł 2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach 4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STANISŁAW KŁOPOTRada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:§ 1 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł. Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na : 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł 2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 72. Ustala się : 1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 1 597 590 zł. 3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji : 1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11 2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.§ 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi w § 6.§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.§ 5 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.§ 6 1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.§ 7 1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym : 1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł 2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 700 zł§ 8 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na : 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł 2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł 3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł§ 9 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie : 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł 2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach 4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STANISŁAW KŁOPOT§ 1 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł. Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na : 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł 2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 72. Ustala się : 1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 1 597 590 zł. 3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji : 1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11 2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.§ 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi w § 6.§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.§ 5 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.§ 6 1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.§ 7 1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym : 1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł 2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 700 zł§ 8 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na : 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł 2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł 3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł§ 9 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie : 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł 2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach 4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STANISŁAW KŁOPOT§ 1 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności : 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł. Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na : 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł 2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 72. Ustala się : 1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 1 597 590 zł. 3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji : 1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11 2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.§ 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi w § 6.§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.§ 5 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.§ 6 1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.§ 7 1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym : 1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł 2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 700 zł§ 8 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na : 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł 2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł 3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł§ 9 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie : 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł 2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach 4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STANISŁAW KŁOPOT1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 § 2 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł. Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na : 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł 2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 72. Ustala się : 1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 1 597 590 zł. 3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji : 1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11 2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.§ 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi w § 6.§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.§ 5 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.§ 6 1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.§ 7 1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym : 1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł 2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 700 zł§ 8 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na : 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł 2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł 3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł§ 9 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie : 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł 2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach 4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STANISŁAW KŁOPOT§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł. Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na : 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł 2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 2. Ustala się : 1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 1 597 590 zł. 3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji : 1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11 2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.§ 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi w § 6.§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.§ 5 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.§ 6 1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.§ 7 1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym : 1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł 2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 700 zł§ 8 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na : 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł 2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł 3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł§ 9 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie : 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł 2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach 4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STANISŁAW KŁOPOT2. Ustala się : 1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 1 597 590 zł. 3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji : 1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11 2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14. § 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi w § 6.§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.§ 5 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.§ 6 1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.§ 7 1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym : 1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł 2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 700 zł§ 8 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na : 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł 2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł 3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł§ 9 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie : 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł 2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach 4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Zarz?

Tresc dokumentu

Uchwała Nr XXX/344/09
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d i pkt. 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm. ) oraz art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:


§ 1
1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1.
Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 2
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane
w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł.
Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na :
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł
2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 7

2. Ustala się :
1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 8
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9
na kwotę 1 597 590 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji :
1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11
2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12
3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 13
4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi
w § 6.

§ 4
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie
z Załącznikiem Nr 15.

§ 5
1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 6
1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.
Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.

§ 7
1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym :
1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł
2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych
w kwocie 700 zł

§ 8
1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na :
1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł
2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł
3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

§ 9
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie :
1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł
2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach
4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .

§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.




PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KŁOPOT


w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d i pkt. 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm. ) oraz art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:


§ 1
1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1.
Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 2
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane
w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł.
Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na :
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł
2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 7

2. Ustala się :
1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 8
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9
na kwotę 1 597 590 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji :
1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11
2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12
3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 13
4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi
w § 6.

§ 4
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie
z Załącznikiem Nr 15.

§ 5
1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 6
1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.
Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.

§ 7
1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym :
1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł
2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych
w kwocie 700 zł

§ 8
1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na :
1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł
2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł
3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

§ 9
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie :
1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł
2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach
4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .

§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.




PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KŁOPOT

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d i pkt. 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm. ) oraz art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:


§ 1
1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1.
Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 2
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane
w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł.
Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na :
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł
2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 7

2. Ustala się :
1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 8
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9
na kwotę 1 597 590 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji :
1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11
2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12
3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 13
4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi
w § 6.

§ 4
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie
z Załącznikiem Nr 15.

§ 5
1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 6
1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.
Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.

§ 7
1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym :
1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł
2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych
w kwocie 700 zł

§ 8
1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na :
1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł
2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł
3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

§ 9
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie :
1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł
2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach
4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .

§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.




PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KŁOPOT

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d i pkt. 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm. ) oraz art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:


§ 1
1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1.
Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 2
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane
w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł.
Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na :
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł
2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 7

2. Ustala się :
1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 8
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9
na kwotę 1 597 590 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji :
1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11
2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12
3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 13
4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi
w § 6.

§ 4
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie
z Załącznikiem Nr 15.

§ 5
1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 6
1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.
Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.

§ 7
1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym :
1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł
2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych
w kwocie 700 zł

§ 8
1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na :
1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł
2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł
3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

§ 9
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie :
1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł
2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach
4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .

§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.




PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KŁOPOT

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1.
Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 2
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane
w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł.
Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na :
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł
2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 7

2. Ustala się :
1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 8
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9
na kwotę 1 597 590 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji :
1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11
2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12
3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 13
4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi
w § 6.

§ 4
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie
z Załącznikiem Nr 15.

§ 5
1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 6
1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.
Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.

§ 7
1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym :
1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł
2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych
w kwocie 700 zł

§ 8
1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na :
1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł
2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł
3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

§ 9
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie :
1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł
2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach
4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .

§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.




PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KŁOPOT


§ 1
1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1.
Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 2
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane
w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł.
Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na :
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł
2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 7

2. Ustala się :
1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 8
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9
na kwotę 1 597 590 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji :
1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11
2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12
3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 13
4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi
w § 6.

§ 4
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie
z Załącznikiem Nr 15.

§ 5
1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 6
1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.
Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.

§ 7
1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym :
1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł
2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych
w kwocie 700 zł

§ 8
1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na :
1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł
2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł
3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

§ 9
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie :
1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł
2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach
4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .

§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.




PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KŁOPOT

§ 1
1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 364 871 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1.
Ogólna kwota dochodów obejmuje w szczególności :
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 2
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane
w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł.
Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na :
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł
2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 7

2. Ustala się :
1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 8
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9
na kwotę 1 597 590 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji :
1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11
2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12
3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 13
4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi
w § 6.

§ 4
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie
z Załącznikiem Nr 15.

§ 5
1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 6
1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.
Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.

§ 7
1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym :
1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł
2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych
w kwocie 700 zł

§ 8
1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na :
1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł
2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł
3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

§ 9
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie :
1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł
2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach
4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .

§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.




PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KŁOPOT

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 2
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane
w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
3) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 689 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł.
Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na :
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł
2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 7

2. Ustala się :
1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 8
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9
na kwotę 1 597 590 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji :
1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11
2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12
3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 13
4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi
w § 6.

§ 4
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie
z Załącznikiem Nr 15.

§ 5
1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 6
1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.
Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.

§ 7
1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym :
1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł
2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych
w kwocie 700 zł

§ 8
1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na :
1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł
2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł
3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

§ 9
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie :
1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł
2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach
4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .

§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.




PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KŁOPOT

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 820 914,05 zł.
Wydatki o których mowa w § 2 przeznacza się na :
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł
2) wydatki w kwocie 16 000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 7
2. Ustala się :
1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 8
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9
na kwotę 1 597 590 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji :
1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11
2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12
3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 13
4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi
w § 6.

§ 4
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie
z Załącznikiem Nr 15.

§ 5
1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 6
1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.
Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.

§ 7
1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym :
1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł
2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych
w kwocie 700 zł

§ 8
1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na :
1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł
2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł
3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

§ 9
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie :
1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł
2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach
4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .

§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2009 r.




PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STANISŁAW KŁOPOT

2. Ustala się :
1) wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 8 997 301,90 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 8
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z Funduszy Przedakcesyjnych , z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9
na kwotę 1 597 590 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji :
1) na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11
2) dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12
3) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 13
4) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.
§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi
w § 6.

§ 4
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie
z Załącznikiem Nr 15.

§ 5
1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 .

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 6
1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.
Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.

§ 7
1. Ustala się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 228 766, w tym :
1) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 228 066 zł
2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych
w kwocie 700 zł

§ 8
1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na :
1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł
2) na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 735 712 zł
3) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

§ 9
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie :
1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł
2) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
3) upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Zarząd Powiatu bankach
4) upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .

§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Zarz?

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: Tomasz Węgrzynowski
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania